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用友U8反结账、反记账、反审核操作方法

来源:通州天华会计教练在线辅导时间:2021/12/23 9:29:15

  用友U8反结账、反记账、反审核操作方法?

  大家都知道正常的做账流程是填制凭证-审核凭证-记账-结账,一张凭证如果做了后续操作就不能修改了.

  如果要修改,只能按照这个流程反向操作,即反结账-反记账-反审核.


  一、反结账

  1.进入结账界面,选中需要反结账的月份

  2.按键盘组合键ctrl+shift+f6(部分键盘需要加上fn键)

  3.输入口令,点击确定(这里的口令是登录系统的密码.我这里用demo登录的,密码是默认的DEMO)

  反结账成功后,是否结账这里的"Y"会消失

  二、反记账

  1.点击左侧实施导航图标

  2.在弹出的窗口中点击实施工具-总账数据修正

  3.选择恢复方式,点击确定

  4.输入口令,点击确定

  三、反审核

  1.以审核人身份登录系统(审核界面能看到审核人名字)

  2.选择范围

  3.选中要反审的凭证,点击弃审

  至此,就能正常修改凭证了.

  注意:如果修改的凭证影响损益科目,需要删除损益结转凭证重新生成.

  以上就是小编针对【用友U8反结账、反记账、反审核操作方法】这个问题进行的解答,希望对您帮助

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