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红冲发票上月怎么填申报表?
答:负数发票不必单独申报,在申报时,只需按抵减本月销项正数后的余额填列即可.
是的,没错.其实你每月在防伪税控开票机上打印出的五张报表中,已经反映了本期开具负数发票的情况,所以你在填写申报表时就需要在单独列示,直接按实际销项税额填写.
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