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用友反结账怎么操作

来源:乐山恒企会计培训班时间:2021/6/16 17:43:30

  用友反结账怎么操作?

  1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账

用友反结账怎么操作

  2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如下所示:

  点开总账,在较下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.

  重新结账

  分三种情况处理:

  1、 修改了的凭证中有损益类科目.

  首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,较后"结账".

  2、 修改了制造费用等科目

  改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.

  3、 其他情况

  改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.

  以上就是小编针对【用友反结账怎么操作?】这个问题进行的解答,希望对您帮助

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